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国税报表更正

来源网站:创业找项目 2018-06-16
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篇一:税务变更说明范本

XXXXXX有限公司税务变更

情况说明

XXXXXXXXX有限公司原企业营业执照,组织机构代码已经变更完毕,按法定要求,需进行税务变更。(变更内容) 特此说明。

XXXXX有限公司

二〇一四年一月五日

篇二:增值税申报表填写错误情况说明20140310-11

增值税申报表填错

情况说明

福山国税:

我公司,税务登记号为,公司注册地址为,联系电话为。

我单位2015年12月填报11月增值税申报表时,因有一份发票数据未传输至我司数据库中,导致附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,进项税额少填一份发票。

具体数据如下:

错误数据

正确数据 上期认证相符且上期申报抵扣 份额 163 164 金额 21139977.43 21213830.23 税额 3469097.56 3481652.53

由此造成上期进项税额少报12554.97元,应纳税额多交12554.97元已申报且扣款成功。

现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。

特此申请!

公司名称(公章)

2016年1月11日

篇三:2016最新国税变更税务登记表

变更税务登记表

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