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审计局关于2021年工作总结及工作安排范文

来源网站:卡耐基范文网 2021-08-19 08:42:29
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审计局关于2021年工作总结及工作安排范文

  “十二五”期间,我局以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,认真履行审计监督职能,进一步加大了对重点领域、重点资金、重点部门的审计监督力度,审计业务及相关工作都取得了良好成效。共开展审计和审计调查(统称:审计)项目xxxx项,其中:财政财务审计xx项,专项审计调查xx项,经济责任审计xx项,工程竣工决算审计xx项,审计查处违规和管理不规范金额共计xx.xx亿元;完成政府投资工程结(决)算审计xxxx项。开展市、区交办的落实中央“八项规定”情况检查、村级公共服务资金、社区公共服务和社会管理等xx项交办任务,对各街镇乡、区级部门开展了楼堂馆所建设、人员超编和“吃空饷”、“三公”经费开支等方面检查。此外,还积极协调并主动配合审计署x特派办、x特派办和省审计厅、市审计局开展对我区重要审计工作xx项。我们重点加强了对民生项目资金、财政资金、专项资金、政府投资建设项目、领导干部经济责任和国有企业资金资产资源审计监督,促进有关主管部门和各被审计单位出台了《街道、镇乡拆迁资金管理办法》、《环境保护局环保专项资金管理办法》、《政府投资项目管理实施细则》、《xxx区企业国有资产监督管理暂行办法》等规范性文件xx余份,有力地促进了区委、区政府各项决策部署的贯彻落实,规范了对财政资金和国有资产的管理。

审计局关于2021年工作总结及工作安排范文

  工作总结

  xxxx年是“十二五”收官之年,我局在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,坚持审计工作二十字方针,不断推动审计工作规范化、制度化和信息化建设,较好的发挥了审计工作职能,有力地推动了各项工作开展。

  一、围绕中心、服务大局,全面完成审计项目计划

  xxxx年,我局按照上级审计机关年度项目计划安排,扎实推进审计工作进度。截至目前,共开展审计和审计调查(统称:审计)项目xxx个,其中:财政财务审计x项,专项审计x项,经济责任审计xx项(xx位领导),政府投资工程结(决)算审计xxx项;提出审计建议xx余条,查处违规和管理不规范金额共计xx.xx亿元,移送案件x起。提交审计报告和审计简报xx篇,被区领导和上级机关批示采用xx篇次。围绕今年的审计任务,我们的主要做法有:

  (一)加强财政资金审计,促进依法理财水平提高。深化财政一体化审计,对区财政局xxxx年组织本级预算执行和其他财政收支情况、区地税局预算收入征收管理情况进行了审计,重点关注了区级预算执行情况,调查了街镇乡化债资金和交通违章罚没收入情况等,延伸审计了我区xx个一级预算单位及其xx个二级单位截至xxxx年末的财政存量资金情况,进一步促进存量资金盘活,优化增量支出结构,提高财政资金使用绩效。

  (二)加强民生资金审计,促进惠民政策落实到位。完成xxxx年财政扶持养老产业专项资金审计调查,重点关注了老人收入情况、入住原因和收费标准等。完成了xxxx年度城镇保障性安居工程审计,重点关注了城镇保障性住房建设目标完成、资金筹集使用、棚户区改造规划及实施、保障性住房分配和运营管理等内容,促进保障性住房政策落到实处,切实维护了群众利益。

  (三)深化经济责任审计,促进行政权力规范运行。积极探索轮审制度,科学安排审计项目,将xx个经责项目与财政预算执行审计、财政决算审计等有机结合,实现审计资源互通,提高了审计效能。组织召开xxxx年区经济责任审计联席会议,拟定了《关于进一步完善x市xxx区经济责任审计工作联系会议制度的通知》、《x市xxx区领导干部经济责任审计实施意见(试行)》。促进了领导干部依法行使权力和履行职责。

  (四)加强政府投资审计,促进财政资金高效运用。全年完成竣工决算审计项目x项,送审工程投资x.xx亿元,审定工程投资x.xx亿元,审减x.xx亿元;完成竣工结算项目xxx个,送审金额xx.xx亿元,审定金额xx.xx亿元,审减x.xx亿元,平均审减率xx.xx%;内审复核项目xx个,复核审减金额xx.xx万元。

  有效地节约了财政资金,在规范政府投资项目成本管理行为,节约财政资金,防止国有资产流失方面发挥了日益突出的作用。

  (五)加强专项资金审计,促进专项资金高效利用。把群众最关心、最关注,涉及群众切身利益的专项资金作为审计工作的重点,对全区村级公共服务和社会管理专项资金进行了审计调查,审计查出“工程建设项目成本控制不严”等问题,通过发出整改建议函责成有关街、镇(乡)对超范围和超标准列支村级专项资金进行了整改。对审计发现的问题及时督促相关项目单位进行了整改和纠正,促使各项专项资金规范管理、有效运行。

  (六)做好稳增长政策审计,促进重大政策措施落到实处。

  从x月起,派出审计组深入区房管局、区财政局、区民政局等单位,对我区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计,重点审计了商事制度改革、投资促进、简政放权等x项政策措施落实情况。截至目前,查出问题金额xxx万元,整改金额xxx万元,促进被审计单位建章立制x项。为推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行和转型升级发挥了重要作用。

  二、强化管理、落实措施,全面推进各项工作

  在按计划完成审计任务的同时,我们紧紧围绕区委区政府中心工作,创新性开展工作,把内部管理摆在重要位置,有力地推动了局机关自身建设,确保了全年各项工作任务顺利完成。

  (一)扎实开展“三严三实”专题教育。按照中央和省市区委的要求,我局以三个专题研讨为主线,切实通过读(书、文件)、讲(专题讲座)、看(警示教育片)、议(讨论和交流)、写(读书笔记、心得体会、理论文章)等多种形式深入推进专题教育,并通过OA系统、微信、微博等载体加强宣传学习,为专题教育的深入开展营造了良好氛围。总体上看,专题教育各项要求得到落实,班子成员及党员干部的廉政意识和法治意识进一步增强。

  (二)全面落实党风廉政建设“两个”责任。坚持把落实“两个责任”和“一岗双责”要求作为党风廉政建设工作重心,融入全局中心工作,加强全局干部职工“讲政治、守纪律、守规矩”的自律意识。认真梳理、出台了《x市xxx区审计局工作制度汇编》,进一步健全了靠制度管人、按制度办事、用制度规范的标准化工作管理体制。我们同时加大问责力度,对纪律意识不强、宗旨意识淡薄的工作人员点名道姓通报批评、诫勉谈话,形成有效震慑,营造了风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的审计环境。

  (三)全面实施审计“七化”目标。根据上级审计机关关于审计“七化”目标工作安排部署,局党组专题研究决定按照“总体推进,分步实施”的原则,利用三年时间,全面完成“审计项目精品化、审计监督常态化、审计资源全域化、审计管理规范化、审计结果公开化、审计队伍专业化、审计信息数据化”“七化”奋斗目标。制定了《“七化”工作目标实施方案》、《xxxx年优秀审计项目量化考核标准》,将“七化”建设纳入年度目标考核重要内容和问责范围,与党风廉政建设工作同部署、同检查、同落实。xxxx年已推进落实“项目精品化”、“监督常态化”、“资源全域化”“三化”目标,促进了审计质量提档升级。

  (四)着力建强审计队伍。一是在区委区政府大力支持下,从其他单位选派x名优秀干部担任副局长和纪检组长,从局内提拔x名综合素质高、业务能力强的中层干部到总审计师岗位,进一步充实完善了局领导班子。二是坚持“走出去、引进来”,争取支持,引进优秀审计人才x名,充实审计工作力量;本着“人岗相适”、“各尽其才”的原则,通过竞争上岗,完成干部调整,进一步优化了干部结构。三是选派优秀人才积极参加各类培训,安排青年干部到审计署、省审计厅和区政府办跟班学习,同时在局内积极推行“导师制”传帮带工作,新老审计人员合理搭配,带动新进人员快速成长,不断提高干部职工综合素质。

  (五)其他中心工作。认真贯彻落实区委扶贫开发工作部署,选派x名调研员和x名干部专职脱产赴洛带镇开展精准帮扶;加大对对口帮扶村洛带镇宝胜村帮扶力度,帮扶工作实效明显。巩固做好来信来访、安全生产和城乡环境综合治理工作,坚持落实xx小时值班和重大事件报告制度,定期开展不稳定因素和廉政风险排查工作,全局全年无一起安全责任事故和群体性上访事件发生。

  三、存在的问题与不足

  一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾依然存在,审计队伍专业化矛盾尤为突出。二是审计结果运用还有待加强,特别是对审计发现的问题,督促被审计单位整改落实督查机制还需进一步加强。

  工作安排

  一、总体思路

  xxxx年是“十三五”开局之年,我局将紧扣贯彻落实党的十八大,十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕省市区重大决策部署,以“七化”工作目标为总揽,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,大力推进政策措施落实,以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖,充分发挥审计的公共资金“守护者”、国家利益“捍卫者”、深化改革“催化剂”、政策落实“督查员”和反腐败“利剑”作用,努力为推进xxx区“两城”建设做出积极贡献。

  二、工作重点

  (一)进一步深化财政财务审计。继续关注新《预算法》的贯彻落实情况。持续跟踪审计地方政府性债务,注意反映和揭示新情况和新问题。加强政府收入征管审计,促进加强税收征管力度、规范非税收入征缴,同时关注财政支出的合规性和绩效。提高行政运行绩效,持续关注中央八项规定和国务院“约法三章”要求落实情况,促进机关厉行节约和作风转变,推动提高区级部门预算管理水平,促进部门预决算真实完整,推进提高财政管理的科学化和规范化水平。

  (二)进一步加强经济责任审计。坚持服务区委“两城”发展战略,以“上级重大决策部署贯彻和民生项目(资金)落实(使用)情况”为主线,以“揭风险、找隐患,查问题、促规范”为目标,充分发挥经济责任审计工作联席会议平台作用,进一步扩大任中审计比例,探索关注管理绩效内容,牵头完成好xx名党政领导干部和国有企业领导人员任期经济责任审计。同时,注重审计项目后续资料归集,跟踪督促被审计单位整改问题落到实处。

  (三)进一步强化政府投资审计。继续加大对政府投资项目的审计监督,充分利用社会中介机构审计、内部审计、政府审计三股力量,对政府投资项目实行审计监督全覆盖。不断适应新形势、新要求,将过去以“工程造价审计”为主的工程结算审计,转为对工程可研、立项、招投标、合同签订、资金管理、建设管理、竣工验收、资产交付等全过程进行审计的竣工决算审计。促进提高建设资金效益、规范建设市场行为,充分发挥国有资产的社会效益和经济效益。

  (四)进一步加强审计成果运用。坚持一手抓查深查透问题,一手抓审计整改,加强与纪检监察机关、司法系统的协作配合,完善联席会议制度,及时共享案件线索、信息和相关资源;加大审计信息、审计要情等的报告力度,从体制、机制、制度层面提出有针对性、可操作性的建议,为区委、区政府宏观决策提供更高质量的审计建议和第一手资料。

  三、主要措施

  (一)强化自身建设。以“七化”目标为引领,在xxxx年巩固发展“三化”目标的基础上,加快推进“审计管理规范化”、“审计结果公开化”建设。以强化内部管理为内容,全面提升依法审计水平,规范审计行为和流程,防止权力寻租,防范廉政风险;以审计信息公开为载体,全面提升审计公信力,充实公开内容,完善公开手段,扩大审计影响,促进审计问题整改。努力打造一支服务“两城”建设的审计铁军。

  (二)深化廉政建设。切实把党风廉政建设“一岗双责”和“两个责任”扛在肩上、抓在手上,进一步通过学习教育加强全局党员干部履行廉洁从政各项规定的自觉意识,继续把党风廉政建设融入审计业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中,以作风为突破、以教育为基础、以制度为保障、以监督为关键、以纠风为重点,进一步加大从源头上预防和治理腐败的力度。为进一步深化全区党风廉政和反腐败工作、服务区委“两城”建设提供有力的纪律保障。

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